市委外办关于2019年度预算执行和决算草案审计发现问题整改落实情况报告
来源:市委外办 发布时间:2020-10-23 14:20 浏览次数:5364 【字体:

收到市审计局《揭阳市审计局关于市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2020〕16号),我办高度重视,专门召开会议研究整改措施,并认真针对整改函提出的问题逐一落实整改,现将有关情况报告如下:

一、关于“因公出国境经费”项目指标资金实际执行率低于30%的问题。2019年度部门预算“因公出国(境)经费”,指标金额为2319000元,实际下达到我办的额度173834.10元,截止2019年12月底已全额支付。接下来,我办将根据相关文件要求,精准做好预算安排,认真把控项目实施进度,确保资金下达能及时分配使用。

     二、关于未及时停发不符合发放条件人员独生子女保健费的问题。针对该问题,我办进行认真清理核实,经核实,多计发的独生子女保健费为230元。2020年7月我办对2名不符合发放条件人员发放的独生子女保健费进行停发,同时对原多计发的独生子女保健费进行补扣。今后,我办将加强管理,做好跟踪监督,按时停发不符合发放条件人员独生子女保健费。

三、关于个别公务接待活动不规范问题。我办认真落实整改,2020年我办进一步加强日常管理,严格按照《揭阳市党政机关国内公务接待管理制度》规定,加强公务接待管理完善接待公函和清单,按标准确定陪同人员人数,进一步规范公务接待财务核算行为。

    四、关于计生奖及医疗补助等工资福利支出使用现金支付的问题。今后我办的各项津贴补贴将由委托银行进行发放,不再使用现金发放。

    五、关于现金支出占费用支出比率大的问题。我办接下来将严格执行现金管理相关规定,超过使用现金限额部分,将通过银行转账或使用公务卡结算,不再使用现金结算。

 

 

 

       中共揭阳市委外事工作委员会办公室

      2020年10月22日